
之前的賬“應(yīng)付賬款-暫估款-加工費(fèi)有貸方余額”怎么處理
答: 是估多了嗎 你實(shí)際 支付時(shí)要先紅沖暫估 再按實(shí)際 發(fā)票的金額 做賬 不會(huì)有余額
老師,加工費(fèi)先付款后送貨過,直接記到應(yīng)付賬款嗎?
答: 有預(yù)付的計(jì)入預(yù)付,沒預(yù)付計(jì)入應(yīng)付
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們跟外加工的合作,加工我們廠里的家具,我們付了定金五萬,如何賬務(wù)做呢?是借委托外加工-加工費(fèi)1300,貸:銀行300 貸應(yīng)付賬款1000呢還有錢要等這家具好了再付我改如何做呢請(qǐng)老師幫忙給詳細(xì)解答謝謝
答: 你好,支付定金 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款等科目 取得加工費(fèi)發(fā)票 借;委托加工物資 貸;應(yīng)付賬款


厲 追問
2019-02-22 17:36
玲老師 解答
2019-02-22 17:39