
我們跟外加工的合作,加工我們廠里的家具,我們付了定金五萬,如何賬務(wù)做呢?是借委托外加工-加工費(fèi)1300,貸:銀行300 貸應(yīng)付賬款1000呢還有錢要等這家具好了再付我改如何做呢請老師幫忙給詳細(xì)解答謝謝
答: 你好,支付定金 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款等科目 取得加工費(fèi)發(fā)票 借;委托加工物資 貸;應(yīng)付賬款
老師,加工費(fèi)先付款后送貨過,直接記到應(yīng)付賬款嗎?
答: 有預(yù)付的計(jì)入預(yù)付,沒預(yù)付計(jì)入應(yīng)付
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前的賬“應(yīng)付賬款-暫估款-加工費(fèi)有貸方余額”怎么處理
答: 是估多了嗎 你實(shí)際 支付時(shí)要先紅沖暫估 再按實(shí)際 發(fā)票的金額 做賬 不會有余額
客戶用私卡把加工費(fèi)轉(zhuǎn)到老板私人卡上,老板用這錢支付了好幾筆應(yīng)付賬款 ,怎么走公賬做平呢?不要某些老師的長篇大論的知識點(diǎn),有分錄的,謝謝
客戶私卡把加工費(fèi)(要求我方不開票,實(shí)際未開票)轉(zhuǎn)給老板私卡,老板接著就用這筆貨款支付之前的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬呢
前月已生成報(bào)表、后期對應(yīng)付給加工廠的加工費(fèi)調(diào)減、財(cái)務(wù)做賬應(yīng)付款賬戶應(yīng)怎么調(diào)減
老師,委外加工物資支付的加工費(fèi),外賬怎么記賬好呢?借:委外加工物資-加工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款這樣嗎


奔跑在路上 追問
2018-03-27 09:31
鄒老師 解答
2018-03-27 09:32
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2018-03-27 09:41
鄒老師 解答
2018-03-27 09:43
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2018-03-27 10:02
鄒老師 解答
2018-03-27 10:03
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2018-03-27 10:39
鄒老師 解答
2018-03-27 10:41