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西瓜小姐@_@
于2019-02-23 08:06 發(fā)布 ??917次瀏覽
答疑郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-02-23 08:21
2月正數(shù)收入+負(fù)數(shù)收入申報(bào)增值稅,印花稅 附加稅根據(jù)實(shí)際交的增值稅繳納
西瓜小姐@_@ 追問
2019-02-23 09:40
2月未開票,就只有負(fù)數(shù)了,印花稅申報(bào)也寫負(fù)數(shù)嘛
2019-02-23 09:41
他這個(gè)稅金是不退的,直接留底抵扣的是吧
答疑郭老師 解答
2019-02-23 09:45
印花稅負(fù)數(shù)應(yīng)該申報(bào)不了的 一般退稅麻煩稅務(wù)局是讓留著以后抵扣,具體的可以再問你稅務(wù)局
2019-02-23 10:29
印花稅如果填寫不了負(fù)數(shù),那稅金怎么抵扣呢
2019-02-23 11:03
如果要辦理退稅該怎么操作呢
2019-02-23 11:18
以后有正數(shù)收入的時(shí)候可以抵
2019-02-23 11:19
去稅務(wù)局那邊填寫退稅申請(qǐng)表
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答疑郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
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