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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-02-24 16:07

你好。同學。 
首先實物清查,清查你實物和賬上的不符,再調(diào)整賬。然后把相關(guān)哪些人各負責的掛到一個人的名上,有了責任人以后盤點起來更方便

Rainbow 追問

2019-02-24 16:09

老師,如果設備盤盈/盤虧了,怎么辦?最怕的是系統(tǒng)已經(jīng)盤虧了,后面又找出來了……

陳詩晗老師 解答

2019-02-24 16:11

不管是盈虧,你賬務上做出處理就好了

Rainbow 追問

2019-02-24 16:12

好的,謝謝老師。

陳詩晗老師 解答

2019-02-24 16:19

不客氣,祝你工作愉快

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你好。同學。 首先實物清查,清查你實物和賬上的不符,再調(diào)整賬。然后把相關(guān)哪些人各負責的掛到一個人的名上,有了責任人以后盤點起來更方便
2019-02-24 16:07:30
您好:設備沒有發(fā)票,可以經(jīng)評估機構(gòu)評估,按評估價值作為公司的實收資本入賬。借:固定資產(chǎn)---機械設備 貸:實收資本。
2019-04-03 16:28:26
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-03-08 09:01:30
同學,你好 往來很亂的話,你需要和客戶、供應商一一核對金額,整理賬套,把數(shù)據(jù)調(diào)整成為核對過的金額
2023-03-28 15:34:52
你好 如果你是股東的話 可以以固定資產(chǎn)投資來入賬
2019-09-14 10:27:36
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