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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-02-25 10:33

你這16萬元包括你這個(gè)差額15萬元嗎

 Nov. 追問

2019-02-25 10:41

不包括

樸老師 解答

2019-02-26 14:25

銷售不動(dòng)產(chǎn)是差額征稅的吧

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相關(guān)問題討論
不動(dòng)產(chǎn)銷售按照5%簡易計(jì)稅。
2019-10-04 15:53:13
你這16萬元包括你這個(gè)差額15萬元嗎
2019-02-25 10:33:34
如您本期銷售額18萬,其中銷售不動(dòng)產(chǎn)銷售額12萬,剩余6萬未超過10萬,可以免稅。
2019-07-03 16:16:22
你好 你有無票收入的話 就需要開票%2B無票收入的不含稅金額 合計(jì)來報(bào)的
2020-04-11 11:47:08
小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅,9月有銷售不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù),則第三季度應(yīng)繳納增值稅。 具體操作如下: 1.準(zhǔn)備好相關(guān)增值稅專用發(fā)票,核實(shí)用戶提供的銷售發(fā)票是否符合稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定。 2.根據(jù)本期銷售情況,計(jì)算本期的增值稅,并填寫增值稅專用發(fā)票。 3.根據(jù)本期增值稅的計(jì)算情況,添加抵扣準(zhǔn)備金,清算本期應(yīng)交稅款。 4.按照所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)對應(yīng)的日期,將清算完成后的稅款及相關(guān)憑證報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)。 拓展知識(shí): 增值稅是指生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的貨物或服務(wù),在每一次轉(zhuǎn)移價(jià)款上,被納入稅收范圍的稅收.因此,增值稅是繼承了進(jìn)行現(xiàn)代稅收制度改革的重要實(shí)質(zhì)。
2023-02-27 16:07:53
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