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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-02-26 09:09

你好,你的收入應(yīng)該是27790。

為了當(dāng)總監(jiān) 追問

2019-02-26 10:06

我們收入,39700,27790相當(dāng)于我們的成本, 我的意思是我們的收入是,39700,還是應(yīng)該是39700減掉27790呢

月月老師 解答

2019-02-26 10:13

你好,你們的收入是39700-27790。

為了當(dāng)總監(jiān) 追問

2019-02-26 10:29

老師,那我們填寫增值稅申報表時,填寫收入是不是就填寫39700-27790   這個數(shù)值  計提水利基金、印花稅時按照這個差額計提

月月老師 解答

2019-02-26 10:30

你好,是的,按11910填寫收入,計提附稅。印花稅按照合同計提。

為了當(dāng)總監(jiān) 追問

2019-02-26 15:19

一個新的產(chǎn)品接到訂單,需要報價,材料成本好算,那些人工費用成本怎么算了

月月老師 解答

2019-02-26 15:41

你好,人工費=∑(工日消耗量×日工資單價)

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借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交資源稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交資源稅 貸:銀行存款
2019-08-15 13:40:05
你好,你的收入應(yīng)該是27790。
2019-02-26 09:09:06
你好!外購廢舊物資時,   借:庫存商品    貸:現(xiàn)金   銷售的時候,   借:銀行存款    貸:主營業(yè)務(wù)收入(售價)      應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   結(jié)轉(zhuǎn)成本,   借:主營業(yè)務(wù)成本(收購價)    貸:庫存商品   
2019-06-19 11:55:35
你好,第一月做往來處理 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:成本費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:個稅 其他應(yīng)收款
2019-06-03 16:07:53
借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
2018-08-22 10:14:40
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