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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-02-27 12:14

您好,待認(rèn)證的是上月待認(rèn)證,本月認(rèn)證是是吧,這樣的是正確的,您可以再看下應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的三級科目的余額,應(yīng)該都是平的

魚兒 追問

2019-02-27 12:27

老師好,待認(rèn)證是歷史存下來的,我剛接手別人的賬,已經(jīng)是分不出來哪些發(fā)票已認(rèn)證了,就是歷史留下來的待認(rèn)證是這個金額,能不能直接沖掉

文老師 解答

2019-02-27 12:33

那這樣調(diào)整以后,你的應(yīng)交增值稅的余額平的吧

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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
你好,之前為什么貸方要計入 進(jìn)項轉(zhuǎn)出? 第二年抵扣是這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅
2019-03-11 12:58:06
您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
2016-12-23 23:08:18
你好,不是這樣的,認(rèn)證抵扣了直接計入進(jìn)項稅額核算。
2016-07-07 16:43:40
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