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mua! (*╯3╰)
于2019-02-27 14:08 發(fā)布 ??1193次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-02-27 14:10
你好,發(fā)票是誰開學員開具的
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這邊是招生公司,代收學員的學費,有一部分錢分兩次交給學校,有一部分是我們的利潤,要怎么做賬!是進其他應付款嗎?那應該怎樣結轉成本?
答: 你好,發(fā)票是誰開學員開具的
那原先會計他記憑證的時候 是借 生產(chǎn)成本-暫估。貸 其他應付款,并且已經(jīng)結轉成本,這樣要如何沖暫估啊
答: 借;其他應付款 貸;生產(chǎn)成本-暫估
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 結轉成本可以這么寫嗎 貸方寫其他應付款科目?
答: 請您將具體的業(yè)務背景介紹一下?
老師,一次付3個月的租金,當月的記到成本里,剩下的兩個月為什么是其他應付款呢?
討論
老師 我得收入是424787.13 成本是194344.3 毛利是230442.83 那我賬上其他應付款是42萬多 是老板投訴了42萬多 收入還是42萬多 公司沒賺錢那?
法人名下的酒店每月都給房產(chǎn)公司打款 款項做在其他應付款里 沒有進成本 合理嗎?
老師掛靠我們的項目經(jīng)理開了四十萬的水泥普票分三張,沒有對公轉賬,我可以直接入賬嗎借成本貸其他應付款
收到買材料的票,轉賬分錄可以這樣寫嗎? 借:原材料 應交稅費—進項 貸:其他應付款 一定要結轉成本?
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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