
這邊是招生公司,代收學(xué)員的學(xué)費(fèi),有一部分錢分兩次交給學(xué)校,有一部分是我們的利潤(rùn),要怎么做賬!是進(jìn)其他應(yīng)付款嗎?那應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好,發(fā)票是誰開學(xué)員開具的
那原先會(huì)計(jì)他記憑證的時(shí)候 是借 生產(chǎn)成本-暫估。貸 其他應(yīng)付款,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣要如何沖暫估啊
答: 借;其他應(yīng)付款 貸;生產(chǎn)成本-暫估
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 結(jié)轉(zhuǎn)成本可以這么寫嗎 貸方寫其他應(yīng)付款科目?
答: 請(qǐng)您將具體的業(yè)務(wù)背景介紹一下?
老師 我得收入是424787.13 成本是194344.3 毛利是230442.83 那我賬上其他應(yīng)付款是42萬多 是老板投訴了42萬多 收入還是42萬多 公司沒賺錢那?
法人名下的酒店每月都給房產(chǎn)公司打款 款項(xiàng)做在其他應(yīng)付款里 沒有進(jìn)成本 合理嗎?
老師掛靠我們的項(xiàng)目經(jīng)理開了四十萬的水泥普票分三張,沒有對(duì)公轉(zhuǎn)賬,我可以直接入賬嗎借成本貸其他應(yīng)付款

