老師 我公司去年買(mǎi)了一部車(chē)金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類(lèi)的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類(lèi)科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

是其他應(yīng)付款吧?他們公司應(yīng)該付給公司的款,可以看做是他借公司的款付的那些成本款?
答: 對(duì)于其他應(yīng)付款,屬于公司應(yīng)付出去的款
老師請(qǐng)問(wèn)之前掛了其他應(yīng)付款的這個(gè)往來(lái)以后要拿成本回來(lái)沖嗎
答: 你好;? ? ? ? 是的。 如果是支付的備用金 就得 有發(fā)票來(lái)沖的??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,一次付3個(gè)月的租金,當(dāng)月的記到成本里,剩下的兩個(gè)月為什么是其他應(yīng)付款呢?
答: 你好,您重新上傳一下圖片,或?qū)⒃撜尜~實(shí)操的網(wǎng)址鏈接發(fā)一下,幫您分析解答。

