
請問老師:2019年的稅控480元,2019年做了 借:應交增值稅-減免稅額 480,但是實際并未減免,以后也不會減免了。一直掛賬,請問老師現(xiàn)在怎么調(diào)整回呢?分錄怎么做。
答: 同學你好 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應交稅費一應增一減免稅款 借,利潤 分配一未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整;
年末應交增值稅-減免稅額有余額怎么結轉
答: 結轉到轉出未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)借:管理費用 負數(shù)借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
答: 你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。

