
上個月認(rèn)證的發(fā)票沒有抵扣完怎么做分錄 。增值稅交的計提的少了,附加稅也少計提了,怎么做分錄
答: 您好 借:材料費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款等 您增值稅是計提繳納的? 附加稅補(bǔ)計提 借:稅金及附加——城建稅等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅等
老師 ,因上個月加計抵減多計提了少交了增值稅,這個月補(bǔ)交增值稅,會計分錄怎么做?
答: 你好,請看劃線部分的描述,是多計提了增值稅嗎??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 ,因上個月加計抵減多計提了少交了增值稅,這個月補(bǔ)交增值稅,會計分錄怎么做?2021-10-14,12:00:54你好,請看劃線部分的描述,是多計提了增值稅嗎? 2021-10-14,12:01:557月所屬期接稅局電話有以前年度加計抵減未計提,讓在7月所屬期全額抵扣,這樣7月增值稅就少了,8月所屬期又讓逐月更正,補(bǔ)繳了640元增值稅,該怎么做分錄2021-10-14,12:06:17你好,是多計提了增值稅嗎? 能給個正面回復(fù)嗎 我答:7月相當(dāng)于多計提抵減額,少交了增值稅,9月補(bǔ)交了7月少交的增值稅,分錄怎么寫?
答: 你好,多計提的分錄是怎么寫的,你是更正的報表,還是在這個月顯示的

