
老師 你好 我想問一下 我這個月銷項稅額1500 上月有一個發(fā)票開錯 這個月沖紅 稅額1200 那沖紅的稅額1200可以抵扣這個月的1500的稅額么?
答: 可以抵減本月正數銷項稅額
老師:您好。本月進項大于銷項,本月銷項稅額80000,進項95000,紅沖上月銷項稅額8050(應發(fā)票開錯上月稅款已繳交),請問如何結轉銷項和進項、賬務處理?
答: 同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對方開錯發(fā)票 稅號錯了 已經跨月了 不能抵扣 要怎么處理 銷項已經開出去了 現在沒有進項抵扣稅額
答: 同學你好,對于這張票,退還給銷售方,讓她重新開具一張哈?,F在沒有進項的話,你去你的綜合服務平臺,看看有沒有一些專票還沒有收到,抓緊催一下對方把票給你哈,如果沒有,只有交稅了哈。


會計 追問
2019-02-28 15:15
三寶老師 解答
2019-02-28 15:36