老師晚上好,視頻課程第五節(jié)(3)也就是課本第52頁(yè),手工 問(wèn)
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請(qǐng)問(wèn)2020年8月資本化期間閑置資金收益為什么要用 問(wèn)
800和6007都是專(zhuān)門(mén)借款哈 答
@各位老師,急,總貨款是2855000,已經(jīng)付款了220W了 現(xiàn) 問(wèn)
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2×24年12月31日,甲公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金 問(wèn)
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老師我問(wèn)下,補(bǔ)的以前年度的增值稅,附加稅,由于少報(bào) 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

老師,請(qǐng)問(wèn)年后開(kāi)工給員工和園區(qū)保安(不是我們公司的員工)發(fā)的開(kāi)門(mén)紅包要做怎樣的賬務(wù)處理?
答: 職工紅包記借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 不是職工 的記 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
公司員工發(fā)的開(kāi)門(mén)紅包怎么賬務(wù)處理呢
答: 你好!借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司開(kāi)年會(huì),發(fā)的紅包如何賬務(wù)處理
答: 借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 需要自制一份發(fā)放明細(xì)表


瀟湘玉 追問(wèn)
2019-02-28 18:43
玲老師 解答
2019-02-28 18:57