
后期對銀行存款,應收應付往來賬怎么進行賬務處理?比如,調整銀行存款余額,借銀行存款,貸應收賬款,但是沒有原始憑證,這樣做可以嗎?
答: 這個需要逐一進行核對銀行存款的明細賬,找到具體的差異原因,進行調賬處理,就是說收到貨款就是做應收賬款,收到的利息收入就是做財務費用。根據(jù)實際的業(yè)務進行調賬,調到銀行存款的余額相符
后期對銀行存款,應收應付往來賬怎么進行賬務處理?比如,調整銀行存款余額,借銀行存款,貸應收賬款,但是沒有原始憑證,這樣做可以嗎?
答: 就是需要核對前期的銀行存款的差異原因,找到差異原因后再進行調賬,根據(jù)實際的情況進行調賬處理。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,一般新接手的賬,沒有做銀行賬,然后要加上銀行賬,那么第一筆銀行賬怎么做呢? 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 還是借:銀行存款 貸:其他應付款 但是 這樣做都是沒有銀行流水的原始憑證?
答: 需要有銀行回單才可以,需要看第一筆錢哪里來的
記賬憑證的日期一定要和原始憑證日期一樣嗎?還有如果兩張不同日期的原始憑證,比如銀行收款回單,可以做成一張入賬憑證嗎?借:銀行存款。貸:應收賬款A企業(yè)、應收賬款B企業(yè)
收到母公司的往來款(周轉)賬務處理借:銀行存款 貸:其他應付款—母公司;后來又支付給回母公司賬務處理:借:其他應付款貸:銀行存款這樣處理對嗎?
銀行存款收到10000元,但是發(fā)票未收到!財務經(jīng)理讓我掛往來這樣做賬務處理正確嗎?借:銀行存款10000 貸:應收賬款10000
老師好,請問不開票的收入分錄這樣做對面么?借:銀行存款 貸:應收賬款,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,以收據(jù)和銀行回單做原始憑證可以嗎?


我是小小姜 追問
2019-03-01 15:14
江老師 解答
2019-03-01 15:44