公司當(dāng)期沒有銷項(xiàng)稅額的開出,但有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的流入,公司已付款,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,應(yīng)該用什么科目來(lái)處理這個(gè)賬務(wù)呢
綠水盈盈
于2019-03-01 16:10 發(fā)布 ??1059次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-03-01 16:12
您好
稅款通過應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)處理
當(dāng)下期認(rèn)證抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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你好 你們有購(gòu)銷合同嗎 你們合同是否有金額
2020-05-04 14:00:21

您好
稅款通過應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)處理
當(dāng)下期認(rèn)證抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-03-01 16:12:33

您好
增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54

你正常的做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的業(yè)務(wù)分錄就是了啊。期末如果是不交稅產(chǎn)生留抵,那么不通過,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)就是了
2021-10-11 15:19:20

同學(xué)你好
你這個(gè)分錄不對(duì)
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
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綠水盈盈 追問
2019-03-01 16:43
bamboo老師 解答
2019-03-01 16:45