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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-02 11:04

你好,你需要這樣做調(diào)整分錄 
借;主營業(yè)務收入  
或以前年度損益調(diào)整 
貸;應交稅費——應交增值稅

chen陳艷萍 追問

2019-03-02 11:09

請問這個以前年度損益調(diào)整匯兌什么影響嗎?如果我做主營業(yè)務收入的話,肯定會懟我那些收入有一點影響,所以我準備做以前年度損益調(diào)整

chen陳艷萍 追問

2019-03-02 11:13

應交稅費應交增值稅下面還有明細科目,請問,我可以選擇銷項稅額嗎?

鄒老師 解答

2019-03-02 11:14

你好,會對所得稅有影響 
當年的收入之前錯誤,就計入主營業(yè)務收入 
如果是跨年了,就通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

chen陳艷萍 追問

2019-03-02 11:16

我準備直接在12月份那里修改,那就不跨年了

鄒老師 解答

2019-03-02 11:18

你好,你單位去年的賬套還沒有做年度結賬?

chen陳艷萍 追問

2019-03-02 11:20

內(nèi)賬還未搞完,就是卡著這個問題在這,外賬是請會計師搞的

鄒老師 解答

2019-03-02 11:26

你好,如果去年的賬套沒有結賬,就可以直接用收入科目調(diào)整,因為這樣就沒有跨年的

chen陳艷萍 追問

2019-03-02 11:37

但是去年的收入數(shù)沒有錯誤,我們的主營業(yè)務收入數(shù)都是不含稅的,如果要開票的會協(xié)商好稅費,我會做一筆   借 現(xiàn)金 ,貸 其他業(yè)務收入-稅點,這樣子。

鄒老師 解答

2019-03-02 11:38

你好,可能是做收入沒有做應交稅費貸方導致的期末余額負數(shù) 
現(xiàn)在又說 但是去年的收入數(shù)沒有錯誤 
你去年的收入到底有沒有錯誤啊

chen陳艷萍 追問

2019-03-02 11:39

收入的數(shù)是沒有錯的,但是做收入的時候也確實沒有做這個應交稅費

鄒老師 解答

2019-03-02 11:41

你好,那就是應收賬款少做了,應交稅費少做了?

chen陳艷萍 追問

2019-03-02 11:45

是的,因為我們內(nèi)賬一直做的都是未稅,有些客戶開發(fā)票還明明說好給7個點的稅給我司,但實際只給了5個點等問題,所以我們的內(nèi)賬應收賬款就是按照當初送貨單上的不含稅的數(shù)。

鄒老師 解答

2019-03-02 11:46

你好,那就補做這個分錄 
借;應收賬款   貸;應交稅費——應交增值稅

chen陳艷萍 追問

2019-03-02 11:49

這個摘要是什么?還有那個應交增值稅后面的明細科目可以選擇銷項稅嗎

鄒老師 解答

2019-03-02 11:51

你好,可以是調(diào)整某某月份第多少號憑證 
明細是銷項稅額

chen陳艷萍 追問

2019-03-02 11:54

還有一個問題就是掛了這個應收賬款上去,到時候收不到錢呢?因為錢已經(jīng)收了

鄒老師 解答

2019-03-02 11:57

你好,那你之前收款計入應收賬款貸方,現(xiàn)在補做借方,這樣余額就平了才是的

chen陳艷萍 追問

2019-03-02 12:08

老師的意思是這樣做嗎?那還有收不到錢的呢?

鄒老師 解答

2019-03-02 13:15

你好 
收到錢 借;銀行存款等科目  貸應收賬款 
補做稅費分錄   借;應收賬款   貸;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
如果有貨款收不到,需要做壞賬處理

chen陳艷萍 追問

2019-03-02 14:23

老師好,我之前已經(jīng)入了其他業(yè)務收入了

鄒老師 解答

2019-03-02 14:24

你好,其他業(yè)務收入是核算開具發(fā)票額外收取的稅點?

chen陳艷萍 追問

2019-03-02 14:28

不是額外的,我當時做的時候就是將開發(fā)票收到的那筆稅點當做其他業(yè)務收入了,比如說這單貨未稅收入是10000元,收到款就是10000元,讓開發(fā)票稅點是560元,我就把這個560元做了其他業(yè)務收入

鄒老師 解答

2019-03-02 14:30

你好,根據(jù)你這個描述,就是額外的稅點啊 
如說這單貨未稅收入是10000元,收到款就是10000元,款項已經(jīng)全部收到,那560就是稅點啊

chen陳艷萍 追問

2019-03-02 14:36

那我們開了這張發(fā)票是要交稅的,我們要交1360元的稅,那我們就收了這個560元,而且還當了其他業(yè)務收入了,那么就等于這筆應收款是11360元,就算我補了應收賬款1360元的分錄,我們后期也不可能在收到這個1360元了,所以就沒有,借 銀行存款 貸應收賬款  了

鄒老師 解答

2019-03-02 14:37

你好,正常情況是按含稅收取價款,而不是按  不含稅+不含稅*稅點  收取價款 
這個就是因為你單位不按規(guī)定收取款項,就會造成應收賬款期末余額無法沖平的

chen陳艷萍 追問

2019-03-02 14:50

是的呢,所以不知道要怎樣沖平這個數(shù)

鄒老師 解答

2019-03-02 14:51

你好,你單位沒有按開票含稅金額收款,就無法沖平應收賬款的

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你好,你需要這樣做調(diào)整分錄 借;主營業(yè)務收入 或以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費——應交增值稅
2019-03-02 11:04:04
是的
2017-08-03 14:12:30
你好,應交稅費期末是可能有余額的 是沒有計提導致的應交稅費的余額在貸方負數(shù)嗎?
2020-01-04 13:36:30
應交稅費/應交增值稅/轉出未繳增值稅年底不用結轉,年初結轉余額時手工把余額調(diào)成0,應交稅費/應交增值稅年末余額應該是0
2018-09-17 13:04:43
你好,貸方負數(shù)還是借方負數(shù)
2019-01-11 20:32:52
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