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送心意

宋艷萍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-03-03 11:32

您好,公司部分應(yīng)繳的統(tǒng)籌部分的社保,要繳納到社保中心,2017年沒(méi)有繳納的,可以向當(dāng)?shù)厣绫2块T申請(qǐng)補(bǔ)繳。如果現(xiàn)在把這部分錢返還給員工,有漏繳社保的風(fēng)險(xiǎn)。

如意 追問(wèn)

2019-03-03 12:53

因?yàn)楣緵](méi)給交,但個(gè)人自己交的,所以不得給個(gè)人么,如果給個(gè)人以什么樣的形式給

宋艷萍老師 解答

2019-03-03 13:01

您好:如果必須給個(gè)人,只能讓他提供當(dāng)時(shí)自己繳納社保的憑證,做報(bào)銷。

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您好,公司部分應(yīng)繳的統(tǒng)籌部分的社保,要繳納到社保中心,2017年沒(méi)有繳納的,可以向當(dāng)?shù)厣绫2块T申請(qǐng)補(bǔ)繳。如果現(xiàn)在把這部分錢返還給員工,有漏繳社保的風(fēng)險(xiǎn)。
2019-03-03 11:32:04
1、掛其他應(yīng)付款,2、不返還時(shí)借 營(yíng)業(yè)外收入 3、返還沖其他應(yīng)付款
2018-11-27 17:47:12
多交了聯(lián)系社保退
2022-12-14 09:20:18
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款
2018-01-29 17:03:02
你好,正常說(shuō)是要一起的,就是社保和公積金要一樣。
2023-12-12 11:16:03
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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