請問下,商貿(mào)公司,收到勞務(wù)工加費,怎么入賬 問
您好,計入管理費用-勞務(wù)費中 答
老師,進貨商不能按明細(xì)開發(fā)票,只開幾個品種的話,可 問
實際這涉嫌虛開發(fā)票了,最好按明細(xì)開 答
企業(yè)租房后花1500,再出租給員工,收員工500元,企業(yè)收 問
借:管理費用-福利費1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款1500 答
老師,我們是建筑行業(yè) 像建造師的社保是我們公司全 問
是的,全部入管理費用 答
老師 你好 公司16年成立的 是從個人那里租的房子 問
您好,從私賬吧,也不需要做賬,反正也不能抵扣 答

房地產(chǎn)公司,開預(yù)收款發(fā)票時,繳納土地增值稅分錄為:借-應(yīng)交土地增值稅,貸:銀行存款!等下次開銷售發(fā)票時,還是以上分錄還是說要計提:借-稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金-土地增值稅!貸:應(yīng)交稅金-土地增值稅,貸:銀行存款
答: 您好, 如房地產(chǎn)預(yù)交土地增值稅20萬元,則會計處理如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅20 貸:銀行存款20 待開發(fā)項目達(dá)到完工條件,相應(yīng)的收入及成本結(jié)轉(zhuǎn)損益時,將土地增值稅轉(zhuǎn)入稅金及附加科目: 借:稅金及附加20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅20 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
您好老師,房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算收到退稅款分錄:借 銀行存款(正數(shù)),貸 應(yīng)交稅金-土地增值稅(借方負(fù)數(shù)),對嗎以前的分錄為計提借經(jīng)營稅金及附加-土地增值稅,貸應(yīng)交稅金-土地增值稅,交時:借應(yīng)交稅金-土地增值稅,貸銀行存款
答: 您好,對的,這個是沒錯的,是這樣做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,房開企業(yè)收到預(yù)收款,預(yù)繳土地增值稅,借:應(yīng)交稅費-預(yù)交土地增值稅 貸:銀行存款,待開發(fā)項目達(dá)到完工條件,將土地增值稅轉(zhuǎn)入稅金及附加科目,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅,請問這樣做分錄對嗎?還是兩筆分錄都只用應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅這個科目?不然,應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅這個科目賬做不平
答: 沒有啊,你的第一個是預(yù)交土地增值稅,后面是應(yīng)交土地增值稅,那么后面你再做一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交土地增值稅貸應(yīng)交稅費預(yù)交土地增值稅。

