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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-03-03 12:36

暫估借原材料貸應(yīng)付 
紅沖暫估借應(yīng)付貸原材料 
做收到發(fā)票的借原材料,進項貸應(yīng)付

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暫估借原材料貸應(yīng)付 紅沖暫估借應(yīng)付貸原材料 做收到發(fā)票的借原材料,進項貸應(yīng)付
2019-03-03 12:36:42
你好,正規(guī)做法是把原來分錄用負(fù)數(shù)沖掉。 借原材料 (負(fù)數(shù)) 貸應(yīng)付賬款-暫估入庫(負(fù)數(shù))
2020-12-15 08:43:30
您好 暫估入庫 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-25 15:13:50
需要沖銷暫估的分錄的。因為還可能涉及進項稅額或暫估字眼的 您之前的暫估是怎么做的?
2018-09-19 14:08:34
借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估款 寫你們實際材料就可以,是對的,是的
2020-11-09 09:18:40
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