老師您好!我公司每個(gè)月都有過磅費(fèi)用,一個(gè)月有2--3 問
這是銷售發(fā)生的嗎?是的話銷售費(fèi)用里面讓對(duì)方開收據(jù)備注好個(gè)人名字,身份證號(hào),支出金額支出項(xiàng)目可以扣所得稅 答
你好,老師,想咨詢高企申報(bào)的事情 問
同學(xué),你好 具體是什么問題呢? 答
老師,您好,我想問一下,被投資企業(yè),取得投資方的機(jī)器 問
對(duì)的是的,有發(fā)票才能稅前扣除 是直接開產(chǎn)品的名字,機(jī)器的名字就行 答
老師,您好。我們業(yè)務(wù)部門的員工外出打車費(fèi),滴滴打 問
你好,這個(gè)一樣入差旅費(fèi)就好了。 答
老師,請(qǐng)問這句話怎么理解:職工教育經(jīng)費(fèi)支出在不超 問
意思是不能超過工資總額的2.5%,超過了就要納稅調(diào)增 答

企業(yè)發(fā)生的銷售折讓,如果按規(guī)定扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額,應(yīng)用"紅字" 沖減"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)" 專欄( )A正確B錯(cuò)誤怎么區(qū)別紅字沖減應(yīng)稅專欄和開具紅字發(fā)票?
答: 這是正確的。紅字沖減應(yīng)稅專欄和開具紅字發(fā)票這是一項(xiàng)業(yè)務(wù)的兩個(gè)操作。
",紅沖發(fā)票分錄:借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(紅字)結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益:借:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:以前年度損益調(diào)整(紅字"
答: 正確,紅沖發(fā)票分錄應(yīng)該是:應(yīng)收賬款(借方)、主營業(yè)務(wù)收入(貸方)、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(貸方)。而結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益:借方:主營業(yè)務(wù)收入,貸方:以前年度損益調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在銷售折讓沖減當(dāng)期收入時(shí),借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款這種情況,在申報(bào)增值稅時(shí),是否應(yīng)該開具紅字發(fā)票來調(diào)整銷項(xiàng)稅額?如果當(dāng)初確認(rèn)的收入是無票收入,現(xiàn)在沖減時(shí)還開具紅字發(fā)票嗎?
答: 您好: 發(fā)生銷售折讓是要開紅字發(fā)票。 當(dāng)初沒開票,不存在開紅字發(fā)票。


笑顏 追問
2019-03-05 12:29
岳老師 解答
2019-03-05 15:40