
收到上級工會的補(bǔ)助收入,做賬借:銀行存款 貸:上級補(bǔ)助收入支出工會工作經(jīng)費(fèi)的時候,可不可以這樣:借:上級補(bǔ)助收入 貸銀行存款?
答: 您好,一般情況下,支出時,不可以這樣寫的。
收到上級工會專項(xiàng)補(bǔ)助,只能用于創(chuàng)新。收到時:借銀行存款,貸:上級補(bǔ)助收入。支出時:借:上級補(bǔ)助收入,貸銀行存款??梢詥??但是這樣年底結(jié)轉(zhuǎn)上級補(bǔ)助收入無余額
答: 不可以的哈,支出時借:成本費(fèi)用,貸銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我是工會會計(jì),收到上級補(bǔ)助,借:銀行存款,貸:上級補(bǔ)助收入?,F(xiàn)在要用這筆錢搞活動,請問支出時怎么做分錄?
答: 您好,您這是一筆什么性質(zhì)的補(bǔ)助,是??顚S玫脑?,那就只能用于補(bǔ)貼協(xié)議規(guī)定的項(xiàng)目,這不可以用來搞非這個項(xiàng)目的活動,不是專款專用的,那就和正常的資金支出一樣處理。
請問事業(yè)單位收到上級撥款收入,作賬時借:銀行存款 貸上級補(bǔ)助收入。在收入費(fèi)用表的本期收入:上級補(bǔ)助收入里為什么不填寫。是不是做錯了?
上級補(bǔ)助收入這個科目賬務(wù)處理是這樣的,收到上級的補(bǔ)助收入時,借記“銀行存款”,貸記本科目那么這個科目不就一直是負(fù)數(shù)嗎?
老師,退回補(bǔ)助款,可以用紅做分錄嗎?收到時借:銀行存款 10 貸:補(bǔ)助收入 10退回時:借:銀行存款 -10 貸:補(bǔ)助收入 -10
您好我想咨詢工會做賬問題:收到上級撥付的關(guān)愛住院慰問金:借銀行存款貸上級補(bǔ)助收入的專項(xiàng)補(bǔ)助收入對嗎?這比錢到賬后再支付給住院職工是反過來做分錄嗎?謝謝
工會上級補(bǔ)助收入做支出時,憑證如下:貸方庫存現(xiàn)金92550 貸方上級補(bǔ)助收入 -92550,現(xiàn)在怎么沖銷掉

