
期初建賬的時(shí)候 賬上留底稅額是2000,但是申報(bào)表上留底是2500,這個(gè)該怎么把賬上的2000調(diào)到2500,分錄是怎樣的,1月建賬的
答: 那我建議你最好重新建賬 非要調(diào)整的話 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸利潤分配500
建賬時(shí)沒把留底稅的期初余額錄入 現(xiàn)在賬上要怎么調(diào)整 把它做進(jìn)去
答: 只有這個(gè)不對(duì)嗎,那別的對(duì)嗎?那就借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸利潤分配未分配利潤
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我這邊調(diào)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)2016年8月賬上的銷項(xiàng)是9686.68。但在填增值稅報(bào)表時(shí)填寫成了9686.75導(dǎo)致賬上和報(bào)表上有個(gè)0.07的差額,也就賬上留底比增值稅報(bào)表留底多了0.07這個(gè)我怎么調(diào)成一致呢?應(yīng)該怎么入?怎么做分錄
答: 您好,建議調(diào)整,借;營業(yè)外支出-其他支出,0.07,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,0.07。


回憶 追問
2019-03-04 09:46
馬老師 解答
2019-03-04 09:48