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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-04 09:41

那我建議你最好重新建賬   非要調(diào)整的話 借應(yīng)交稅費(fèi)    貸利潤分配500

回憶 追問

2019-03-04 09:46

借:應(yīng)交稅額-未交增值稅 500  貸:利潤分配-未分配利潤 500 ?

馬老師 解答

2019-03-04 09:48

是的!根據(jù)這個(gè)調(diào)整!

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相關(guān)問題討論
那我建議你最好重新建賬 非要調(diào)整的話 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸利潤分配500
2019-03-04 09:41:13
只有這個(gè)不對(duì)嗎,那別的對(duì)嗎?那就借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸利潤分配未分配利潤
2020-02-20 09:42:27
留底稅額,應(yīng)該就是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅的借方余額
2019-02-27 20:32:59
您好,建議調(diào)整,借;營業(yè)外支出-其他支出,0.07,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,0.07。
2018-01-09 21:12:12
同學(xué)你好,具體金額是多少啊,如果不大的話,直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,否則,需要做以前年度損益調(diào)整處理,退回來的稅,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-12 20:20:15
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