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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-04 20:57

你好,期初數(shù)有錯誤是需要重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的 
因為調整分錄只能調整期末數(shù),無法調整期初數(shù)的

婉兒 追問

2019-03-04 21:01

如何調整期末數(shù)呢?我這個是土地租賃費的攤銷,長期待攤費用借方金額多了

鄒老師 解答

2019-03-04 21:03

你好,做相應分錄,就自然可以調整期末數(shù)了 
期初數(shù)是無法通過分錄來調整的,所以期初數(shù)錯誤了只能是重新建賬,錄入正確期初數(shù)了

婉兒 追問

2019-03-04 21:06

怎么做分錄,不會啊

婉兒 追問

2019-03-04 21:07

不知道對應的科目是啥,光知道長期待攤費用減少

鄒老師 解答

2019-03-04 21:07

你好,期初數(shù)錯誤,需要重新建賬錄入正確期初數(shù)才是的 
而不是做分錄調整

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你好,期初數(shù)有錯誤是需要重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的 因為調整分錄只能調整期末數(shù),無法調整期初數(shù)的
2019-03-04 20:57:59
找出對應的錯誤科目一并調整,一個科目錯誤不能平的。
2019-05-21 08:37:17
你好,應該調整期初余額
2020-07-21 14:21:55
借:以前年度損益調整 貸:長期待攤費用
2019-03-07 09:57:49
1、如果是攤銷錯誤必須通過以前年度損益調整。 2、少攤銷的分錄: 借:以前年度損益調整 貸:長期待攤費用 多攤銷的分錄是上述分錄的相反分錄。 然后少攤銷的情況下把以前年度損益調整的科目余額轉入利潤分配-未分配利潤中: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 多攤銷的情況下是相反分錄。 注意如果上年度計提了盈余公積需要同時調整盈余公積金。
2019-04-17 09:58:47
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