老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉庫給做倉儲(chǔ) 問
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

建筑行業(yè),2月預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn)增值稅,但是公司2月未開票,預(yù)繳的這個(gè)表是不是應(yīng)該這樣填寫,下個(gè)月是不是就會(huì)變到起初數(shù)字,四月份申報(bào)是不是就能在申報(bào)表里面體現(xiàn)分次預(yù)繳的數(shù)字了
答: 您好,可以這樣填寫。下個(gè)月會(huì)有余額,一直這樣,知道你填寫本期實(shí)際抵減 減完了才不會(huì)有數(shù)據(jù)
七月份預(yù)繳了一部分增值稅,八月初我申報(bào)7月份的增值稅,預(yù)繳的增值稅我填表四哪個(gè)位置,我看表四里有就有建筑行業(yè),出租不動(dòng)產(chǎn)填寫的位置,不屬于這這行業(yè),應(yīng)該在哪呀
答: 您好,貴公司如果是一般納稅人的,直接填寫主表第28行,小規(guī)模納稅人的填寫主表第21行。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一月在其他地方預(yù)繳了增值稅,看一月的進(jìn)項(xiàng)票多了就沒有把預(yù)繳稅這個(gè)做賬,我留到了2月份做賬,可是現(xiàn)在申報(bào)二月份的申報(bào)不起,說是這邊的數(shù)據(jù)和稅務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)的不一致?當(dāng)月預(yù)繳的稅只能當(dāng)月做賬嘛?
答: 是的,只能抵當(dāng)月的,你1月進(jìn)項(xiàng)多當(dāng)時(shí)可以少認(rèn)證點(diǎn)的


.小方. 追問
2019-03-05 12:52
小黎老師 解答
2019-03-05 13:04