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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-05 19:29

您好!這個(gè)不抵扣的增值稅一般是計(jì)入成本或者費(fèi)用了,從這個(gè)角度來(lái)說是有扣除,不過這個(gè)不絕對(duì)了

執(zhí)子手,與子老 追問

2019-03-05 19:33

為什么不絕對(duì)???

執(zhí)子手,與子老 追問

2019-03-05 19:35

是不是在計(jì)算收入總額的時(shí)候,比如銷售貨物(含稅的),就要脫稅,就是扣除不允許增值稅???

執(zhí)子手,與子老 追問

2019-03-05 20:43

我想錯(cuò)啦老師,因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅,是不并入收入的,比如小規(guī)模納稅人銷售貨物,就是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,跟收入是沒有關(guān)系的,而企業(yè)所得稅是用收入總額扣除各項(xiàng)可以扣除的乘以稅率,不可能增值稅越多企業(yè)所得稅就越少嘛,不可能用這個(gè)稅抵那個(gè)稅的,是嗎?老師

執(zhí)子手,與子老 追問

2019-03-05 20:47

所以計(jì)算企業(yè)所得稅所得額時(shí)不用扣除增值稅

執(zhí)子手,與子老 追問

2019-03-05 20:47

是嗎?老師

執(zhí)子手,與子老 追問

2019-03-05 21:19

???

宋生老師 解答

2019-03-06 10:29

你好!是的。你的理解是對(duì)的。我一開始理解的是你說的不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅了,比如福利費(fèi)所取得的進(jìn)項(xiàng)。

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您好!這個(gè)不抵扣的增值稅一般是計(jì)入成本或者費(fèi)用了,從這個(gè)角度來(lái)說是有扣除,不過這個(gè)不絕對(duì)了
2019-03-05 19:29:43
增值稅不能在計(jì)算應(yīng)納稅所得額中稅前扣除
2020-03-29 09:49:00
可以在企業(yè)所得稅前扣除的。
2020-02-28 23:42:07
您好 個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)費(fèi)用是針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅的啊 不針對(duì)企業(yè)所得稅
2021-06-10 10:25:27
你好,增值稅是價(jià)外稅,計(jì)算收入成本是不涉及。企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算的,屬于計(jì)算企業(yè)所得額以后的費(fèi)用。不允許扣除。
2019-04-03 16:30:52
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