老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌模粌H僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),允許抵扣的增值稅,不得稅前扣除;那么不允許抵扣的增值稅呢,可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),稅前扣除嗎?
答: 增值稅不能在計(jì)算應(yīng)納稅所得額中稅前扣除
應(yīng)納稅所得額是不是稅前扣除?應(yīng)納稅額是不是稅后扣除?
答: 應(yīng)納稅所得額是計(jì)入企業(yè)所得稅的基數(shù)。是所得稅稅前的數(shù)字。 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用的所得稅稅率,是所要繳納的稅款。 提示,您可不能理解為稅前扣除和稅后扣除。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
不退稅的增值稅留抵稅額可在企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額前扣除?是什么意思?
答: 同學(xué)好,沒有退還的增值稅留抵稅金因?yàn)闆]有抵扣,也沒有退,所在可以在計(jì)入成本,所得稅扣除
請問企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅為什么不得在稅前扣除?先算應(yīng)納稅所得額再算應(yīng)納稅額和這個(gè)不得在稅前扣除有什么關(guān)系嗎?
計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予抵扣的增值稅不能扣除,問題:那實(shí)際交的增值稅可以稅前扣除嗎?
個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅所得額是扣除個(gè)稅前的金額,還是扣除個(gè)稅后的金額?

