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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-06 10:46

這個(gè)不是根據(jù)科目余額表建賬嗎,那你之前科目余額表就不平嗎,那調(diào)利潤分配未分配利潤

豬豬 追問

2019-03-06 10:51

之前沒有做賬

maize老師 解答

2019-03-06 10:51

那不平調(diào)利潤分配未分配利潤

豬豬 追問

2019-03-06 10:51

只有個(gè)應(yīng)收應(yīng)付的往來

maize老師 解答

2019-03-06 10:52

不平調(diào)利潤分配未分配利潤

豬豬 追問

2019-03-06 10:52

其他都沒有  我就錄了應(yīng)收  應(yīng)付  銀行存款  實(shí)收資本   不平

maize老師 解答

2019-03-06 10:52

要不就期初為0,你按你們業(yè)務(wù)全部補(bǔ)起來之前業(yè)務(wù)

豬豬 追問

2019-03-06 10:53

那工作量超級(jí)大的  前面3年的賬

豬豬 追問

2019-03-06 10:54

我就想先掛在那個(gè)科目  把它搞平了  后面在改

maize老師 解答

2019-03-06 10:56

上面我說了你別的沒有問題那就掛利潤分配未分配利潤

豬豬 追問

2019-03-06 10:57

好的麻煩了

maize老師 解答

2019-03-06 11:12

一般實(shí)務(wù)中就這么處理,要不就補(bǔ)賬

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相關(guān)問題討論
你初始金額就是根據(jù)科目余額表填寫的
2019-03-13 19:05:19
這個(gè)期初是你自己盤點(diǎn)的嗎
2019-08-06 16:50:49
你好,可以的,沒問題的
2022-01-09 14:17:45
這個(gè)不是根據(jù)科目余額表建賬嗎,那你之前科目余額表就不平嗎,那調(diào)利潤分配未分配利潤
2019-03-06 10:46:09
你好? 試算平衡表顧名思義,要的就是平衡,經(jīng)過一系列的當(dāng)期調(diào)整、以前期的順調(diào)后,仍然要使得期初期末審定數(shù)完美銜接,就是要平。 余額試算平衡表計(jì)算方法如下: 1.全部賬戶的借方期初余額合計(jì)數(shù)等于全部賬戶的貸方期初余額合計(jì)數(shù); 2.全部賬戶的借方發(fā)生額合計(jì)等于全部賬戶的貸方發(fā)生額合計(jì); 3.全部賬戶的借方期末余額合計(jì)等于全部賬戶的貸方期末余額合計(jì)。 對(duì)于余額試算平衡表計(jì)算公式,主要是以下兩點(diǎn): 1、賬戶發(fā)生額試算平衡法 賬戶發(fā)生額試算平衡法是以本期全部賬戶的借方發(fā)生額合計(jì)數(shù)和貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù)是否相等來檢驗(yàn)賬戶記錄正確性的一種試算平衡方法。其平衡公式如下: 全部賬戶本期借方發(fā)生額合計(jì)=全部賬戶本期貸方發(fā)生額合計(jì) 2、賬戶余額試算平衡法 賬戶余額試算平衡法是以全部賬戶期末的借方余額合計(jì)數(shù)和貸方余額合計(jì)數(shù)是否相等來檢驗(yàn)賬戶記錄正確性的一種試算平衡方法。其平衡公式如下: 全部賬戶的借方余額合計(jì)=全部賬戶的貸方余額合計(jì)
2024-03-15 11:07:03
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