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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-06 13:12

您好 
可以暫估庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 
暫估入庫 
借 庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項稅額 
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
結(jié)轉(zhuǎn)銷售 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:原材料 
收到發(fā)票 
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有) 
貸:應(yīng)付賬款

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您好 可以暫估庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 暫估入庫 借 庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
2019-03-06 13:12:33
你好,本月未收到票,需要暫估, 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 已經(jīng)銷售了也要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 次月如果收到票,且金額一樣,那么就直接 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款 如果不一致,比如多了,那么要補(bǔ)提成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款 少了的話就是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸 應(yīng)付賬款 主營業(yè)務(wù)成本 摘要就寫結(jié)轉(zhuǎn)XX月XX款即可。
2020-07-12 23:51:07
你好,本月未收到票,需要暫估, 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 已經(jīng)銷售了也要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 次月如果收到票,且金額一樣,那么就直接 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款 如果不一致,比如多了,那么要補(bǔ)提成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款 少了的話就是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸 應(yīng)付賬款 主營業(yè)務(wù)成本
2020-07-12 23:50:16
對的,描述的流程正確。
2023-03-15 19:03:02
你好,最終結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是按銷售出商品的數(shù)量乘以你的成本價格
2022-03-26 15:03:37
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