銷售的庫存商品,已收到貨款,但未收到購買庫存商品的發(fā)票,本月結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么寫?主要是新公司沒有其他原材料及庫存商品。
冬瓜
于2019-03-06 13:10 發(fā)布 ??1246次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-03-06 13:12
您好
可以暫估庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
暫估入庫
借 庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)銷售
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:原材料
收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款
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您好
可以暫估庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
暫估入庫
借 庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)銷售
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:原材料
收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有)
貸:應(yīng)付賬款
2019-03-06 13:12:33

你好,本月未收到票,需要暫估,
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款-暫估
已經(jīng)銷售了也要結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
次月如果收到票,且金額一樣,那么就直接
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款
如果不一致,比如多了,那么要補(bǔ)提成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)付賬款-暫估
貸應(yīng)付賬款
少了的話就是
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸 應(yīng)付賬款
主營業(yè)務(wù)成本
摘要就寫結(jié)轉(zhuǎn)XX月XX款即可。
2020-07-12 23:51:07

你好,本月未收到票,需要暫估,
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款-暫估
已經(jīng)銷售了也要結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
次月如果收到票,且金額一樣,那么就直接
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款
如果不一致,比如多了,那么要補(bǔ)提成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)付賬款-暫估
貸應(yīng)付賬款
少了的話就是
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸 應(yīng)付賬款
主營業(yè)務(wù)成本
2020-07-12 23:50:16

對的,描述的流程正確。
2023-03-15 19:03:02

你好,最終結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是按銷售出商品的數(shù)量乘以你的成本價格
2022-03-26 15:03:37
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