
老師您好,我在學(xué)習(xí)真賬實(shí)操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報(bào)稅實(shí)操時(shí),為什么在增值稅納稅申報(bào)時(shí)未交增值稅填報(bào)的是208807.36而不是208327.36,沒有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用480元,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也沒填報(bào)。謝謝
答: 你好同學(xué) !右下角有一個(gè)學(xué)員反饋你在哪里和教學(xué)老師直接聯(lián)系!
老師,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元全部作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,申報(bào)增值稅的時(shí)候是填報(bào)在”005增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)?
答: 你好;? 你不能去抵扣;? 去做轉(zhuǎn)出處理 。然后在去申請(qǐng)全額抵扣;? 你是? 一般納稅人嗎? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,航天信息系統(tǒng)年費(fèi)280元,在申報(bào)增值稅時(shí),在附表4中增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額中填寫了280,校驗(yàn)之后增值稅主表中并沒有在應(yīng)交增值稅中抵減,是不是要自己填寫啊,謝謝!
答: 您好 是的 要自己手動(dòng)填寫主表23欄

