2月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額超出了銷項(xiàng)稅額,可以把發(fā)票都入賬2月份,但是部分進(jìn)項(xiàng)稅額后面月份再認(rèn)證抵扣,這樣的話分錄該如何做。借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-**公司后面月份抵扣時(shí):借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣對嗎
喜哈哈
于2019-03-07 10:03 發(fā)布 ??1044次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2019-03-07 10:03
你好,你這是一張發(fā)票,還是多張發(fā)票?
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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32

你好,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37

應(yīng)交稅費(fèi)-貸認(rèn)證
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
2019-07-12 16:48:48

你好,是的,沒錯(cuò)是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36

你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
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