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送心意

李老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-12-22 11:36

如果銷項(xiàng)稅1000,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證2000,按照申報(bào)表自動(dòng)留抵1000稅額,這樣的話就不交增值稅,但本地稅務(wù)如果不交肯定要找麻煩,所以我想再交點(diǎn)稅,可不可以申報(bào)抵扣稅額1500呢?這樣的話附表二是不是在第二行“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”填稅額1500就可以了? 
萬分感謝

李老師 解答

2015-12-22 11:37

不可以哦   要寫 2000 形成留抵扣的     你可以做一些無票收入 或者不要認(rèn)證那么多進(jìn)項(xiàng)

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如果銷項(xiàng)稅1000,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證2000,按照申報(bào)表自動(dòng)留抵1000稅額,這樣的話就不交增值稅,但本地稅務(wù)如果不交肯定要找麻煩,所以我想再交點(diǎn)稅,可不可以申報(bào)抵扣稅額1500呢?這樣的話附表二是不是在第二行“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”填稅額1500就可以了? 萬分感謝
2015-12-22 11:36:33
附表2 你按你認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣欄次就可以,附表4 填寫本期發(fā)生額這個(gè)按進(jìn)項(xiàng)稅額*10%填寫
2020-06-01 10:55:55
您好,增值稅申報(bào)了嗎?申報(bào)表中增值稅要交多少
2020-05-11 10:09:02
不產(chǎn)生增值稅 所以附加也不交
2019-10-17 14:55:34
按你實(shí)際交增值稅去計(jì)提,10-5-0.5
2019-07-12 16:52:18
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