
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,可以抵一部分嗎,附表二如何填
答: 如果銷項(xiàng)稅1000,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證2000,按照申報(bào)表自動(dòng)留抵1000稅額,這樣的話就不交增值稅,但本地稅務(wù)如果不交肯定要找麻煩,所以我想再交點(diǎn)稅,可不可以申報(bào)抵扣稅額1500呢?這樣的話附表二是不是在第二行“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”填稅額1500就可以了? 萬分感謝
銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問附表二和附表四具體要怎么填?
答: 附表2 你按你認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣欄次就可以,附表4 填寫本期發(fā)生額這個(gè)按進(jìn)項(xiàng)稅額*10%填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅附加稅交不
答: 不產(chǎn)生增值稅 所以附加也不交
老師你好,當(dāng)期銷項(xiàng)稅10000元_當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅10000元=0的時(shí)候,這種情況下當(dāng)期附加稅是要收還是不收?
上期留底稅125000,這個(gè)月銷項(xiàng)稅42345.09進(jìn)項(xiàng)41379.30需要交附加稅么
本月銷項(xiàng)稅8344.77,進(jìn)項(xiàng)稅額5384.12,計(jì)提附加稅是按8344.77計(jì)提,還是按8344.77-5384.12計(jì)提


李老師 解答
2015-12-22 11:37