
老師你好,當(dāng)期銷項稅10000元_當(dāng)期進(jìn)項稅10000元=0的時候,這種情況下當(dāng)期附加稅是要收還是不收?
答: 學(xué)員你好,附加稅是根據(jù)增值稅和消費稅計算的,增值稅為0,沒有消費稅的話附加稅也不用交
老師我想請教個問題,我們進(jìn)項稅留底很多,這個月有銷項稅4036.08我想知道這個,需不需要交附加稅??我填寫附加稅出來這個圖片,
答: 您好,增值稅申報了嗎?申報表中增值稅要交多少
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,請問:銷項稅10萬,進(jìn)項稅5萬,加計扣除進(jìn)項稅0.5萬,計算附加稅基數(shù)按5萬還是4.5萬計算?
答: 按你實際交增值稅去計提,10-5-0.5

