
老師你好,當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅10000元_當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅10000元=0的時(shí)候,這種情況下當(dāng)期附加稅是要收還是不收?
答: 學(xué)員你好,附加稅是根據(jù)增值稅和消費(fèi)稅計(jì)算的,增值稅為0,沒(méi)有消費(fèi)稅的話附加稅也不用交
老師我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們進(jìn)項(xiàng)稅留底很多,這個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)稅4036.08我想知道這個(gè),需不需要交附加稅??我填寫(xiě)附加稅出來(lái)這個(gè)圖片,
答: 您好,增值稅申報(bào)了嗎?申報(bào)表中增值稅要交多少
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好老師,請(qǐng)問(wèn):銷(xiāo)項(xiàng)稅10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅5萬(wàn),加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬(wàn),計(jì)算附加稅基數(shù)按5萬(wàn)還是4.5萬(wàn)計(jì)算?
答: 按你實(shí)際交增值稅去計(jì)提,10-5-0.5

