新接一家賬,前任會(huì)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表是平的,但是與實(shí)際數(shù)額不符,也沒(méi)有她之前的賬和憑證,我應(yīng)該怎么調(diào)整然后重新做呢,應(yīng)付賬款數(shù)和老板娘的實(shí)際應(yīng)付數(shù)也對(duì)不上,應(yīng)付利潤(rùn)還是個(gè)負(fù)數(shù),怎么調(diào)過(guò)來(lái)呢
云淡風(fēng)輕
于2019-03-08 08:43 發(fā)布 ??932次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-08 09:20
您好,這種情況需要讓前任會(huì)計(jì)將之前的賬務(wù)憑證申報(bào)表交接給你才可以進(jìn)行調(diào)整賬務(wù)處理。否則你就按照現(xiàn)在的資料調(diào)整為對(duì)的期初數(shù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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您好,這種情況需要讓前任會(huì)計(jì)將之前的賬務(wù)憑證申報(bào)表交接給你才可以進(jìn)行調(diào)整賬務(wù)處理。否則你就按照現(xiàn)在的資料調(diào)整為對(duì)的期初數(shù)進(jìn)行賬務(wù)處理
2019-03-08 09:20:26

同學(xué)你好,如果是內(nèi)賬,就根據(jù)實(shí)際的來(lái)做調(diào)整,需要做備注說(shuō)明。
2021-01-23 08:52:12

您好,應(yīng)該查出具體原因,再進(jìn)行調(diào)整?;蛘呦日{(diào)整記入待處理財(cái)產(chǎn)損溢,再查明原因進(jìn)行處理。借:應(yīng)收賬款,7870,貸;待處理財(cái)產(chǎn)損溢,7870。借;應(yīng)付賬款,3460,貸;待處理財(cái)產(chǎn)損溢,3460。
2018-03-11 14:23:43

你好,可以不調(diào)整的
如果要調(diào)整得修改你的期初數(shù)據(jù)了
2020-06-09 08:41:22

你好,需要知道錯(cuò)誤的是多少,正確的應(yīng)當(dāng)是多少,才可以做調(diào)整分錄的
2017-11-03 15:55:42
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