
公司2018年有一人的社保,社保局退回261元,做賬~借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款(個(gè)人應(yīng)交部分記入其他應(yīng)收款)。今年其他應(yīng)收款科目貸方余額。主管讓做賬~借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)外收入(退款沒有給個(gè)人)。這樣做賬對(duì)嗎
答: 你好。可以這樣處理的。沒有退還的轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入
繳納社保時(shí),2018年社保其他應(yīng)收借方?jīng)]有做賬,只做了貸方,2019只有貸方有金額,借方?jīng)]有金額,現(xiàn)在怎么沖減啊,可以借:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)的部分,貸:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),這樣可以做嗎?
答: 您好 請(qǐng)問您繳納的時(shí)候分錄怎么寫的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
門店計(jì)提工資是借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保其他應(yīng)收款個(gè)人公積金應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款個(gè)人社保有啥卻別,哪個(gè)對(duì)
答: 借成本-工資/單位負(fù)擔(dān)的社保貸應(yīng)付職工薪酬,這樣的


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2019-03-08 12:37
言巖老師 解答
2019-03-08 12:51
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2019-03-08 12:53
言巖老師 解答
2019-03-08 12:56