老師您好:我們公司是做建筑裝飾的,幕墻,門窗和涂裝, 問
若業(yè)務(wù)偏生產(chǎn)加工(如廠內(nèi)生產(chǎn)門窗再施工),用 “生產(chǎn)成本” 核算有一定合理性;若偏現(xiàn)場施工,“工程施工” 更規(guī)范。不建議突然改科目,可先結(jié)合業(yè)務(wù)實質(zhì)、歷史核算及管理需求,評估后逐步優(yōu)化。 答
公司注銷后,銀行卡里的余額,轉(zhuǎn)給老板要交稅嗎 問
同學(xué),你好 如果都清理,還有錢,那要作為分紅的,繳納20%的個稅 答
老師好!我們公司有幫別的公司代發(fā)工資,是以借款方 問
你好,這個是可以的了。 答
某市區(qū)甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)期銷售貨物應(yīng) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,你好!我司買了一輛二手運輸車,車輛購買合同上 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

去年的房租沒有開發(fā)票,但是計提了費用,借:制造費用-租賃費 貸:其他應(yīng)付款-單位,年底未沖回?,F(xiàn)在1月想把費用調(diào)回來怎么處理呢
答: 你直接反沖計提的分錄就可以
有一套設(shè)備和另一個單位合用,年底開租賃發(fā)票給那個單位,每個月預(yù)提租賃費時直接沖制造費用,借:制造費用-10000.借:其他應(yīng)收款:10000,對嗎?如不對,正確的應(yīng)該怎么做?
答: 你好 對的 需要沖減你們計提的制造費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有一問題糾結(jié),某單位制造業(yè),本月電費1萬,分配給租賃單位電費3000,開票給對方。請問所有的會計分錄如何做? 某單位收到電費發(fā)票, 借:制造費用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位,借:制造費用-3000.借:其他應(yīng)收款3000.開票給出租單位電費發(fā)票,借其他應(yīng)收款3000貸:其他業(yè)務(wù)收入3000.沖回原來的估價,借:制造費用3000.借:其他應(yīng)收款-3000,要不要把制造費用3000.轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本?這樣做對嗎?
答: 你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本這個3000

