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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-08 16:47

你好,按下面分錄 
計提工資: 
借:管理費用-工資, 
管理費用-社保 
貸:應付職工薪酬--工資 
應付職工薪酬--社保 
發(fā)工資: 
借:應付職工薪酬--工資 
貸:銀行存款,其他應付款--個人社保 
付社保: 
借:應付職工薪酬--社保 
其他應付款--個人社保 
貸:銀行存款

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你好,按下面分錄 計提工資: 借:管理費用-工資, 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬--工資 應付職工薪酬--社保 發(fā)工資: 借:應付職工薪酬--工資 貸:銀行存款,其他應付款--個人社保 付社保: 借:應付職工薪酬--社保 其他應付款--個人社保 貸:銀行存款
2019-03-08 16:47:09
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 供參考
2017-05-27 15:54:40
社保單位部分要先計提后繳納,借:管理費用 貸:應付職工薪酬。繳納借:應付職工薪酬 其他應付款 貸:銀行。如果是先繳納后收回個人部分,可以用其他應收款科目核算。
2019-06-18 15:19:17
你好,你的分錄完全正確。
2019-06-18 16:13:30
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-07-31 11:33:30
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