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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-03-09 06:52

你好,減免的增值稅要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入核算

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你好,減免的增值稅要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入核算
2019-03-09 06:52:01
你的問題很具體,我來回答你吧。應交稅費-應交增值稅-減免稅款科目期末貸方負數(shù)余額,年終需要結(jié)轉(zhuǎn),以便于稅務機關統(tǒng)計。而應交稅費-未交增值稅科目期末貸方負數(shù)余額,則需要結(jié)轉(zhuǎn)至"未交增值稅"科目,由稅務機關計算應交稅款。
2023-03-26 11:34:03
例如年末賬面 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸方期末余額 -560元,應交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期末貸方余額 -298139.96元。這兩筆余額我該如何結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-02 19:21:28
您好,應交稅費—應交增值稅(減免稅款),年末需要結(jié)轉(zhuǎn)。借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應交稅費—應交增值稅(減免稅款)。
2019-02-22 21:49:06
你好,是不到9萬的增值稅嗎
2019-01-08 15:15:09
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