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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-03-09 08:54

你看你是不是有留抵,還有你的未交在貸方還有余額

趙星月 追問

2019-03-09 09:00

我實際留抵的金額和轉出未交的金額不一致

答疑郭老師 解答

2019-03-09 09:09

查明系賬,看你進項銷項累計對不

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相關問題討論
你看你是不是有留抵,還有你的未交在貸方還有余額
2019-03-09 08:54:49
可以調賬的,可以將計提分錄的差額部分進行紅沖或補計提。每月末可以將增值稅進項稅額和銷項稅額通過轉出未交增值稅科目結平余額,最好不要年末一次結平。
2018-11-01 22:53:53
可以根據(jù)《企業(yè)會計準則》第二十六條的規(guī)定,進行待處理財產損益的處理。該條要求,企業(yè)應當根據(jù)有關法律法規(guī)和有關會計政策,在報告期內出現(xiàn)的未確認的財產損益,應當在本報告期及未來報告期內,作為未確認財產損益專用賬戶記錄。未確認的財產損益,包括未確認的收入、成本、費用、投資收益,以及其他未分類的損益等。
2023-03-13 17:33:35
這個公式是對的了,不過如果是負數(shù)就不成立了
2018-07-25 11:06:22
您好,一般情況下,如果銷項大于進項的話,年末結轉應交稅費科目得余額后,未交增值稅的科目余額在貸方,不平是對的,證明有需要明年初要繳納的增值稅。
2019-01-12 16:03:49
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