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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-03-09 08:54

你看你是不是有留抵,還有你的未交在貸方還有余額

趙星月 追問

2019-03-09 09:00

我實(shí)際留抵的金額和轉(zhuǎn)出未交的金額不一致

答疑郭老師 解答

2019-03-09 09:09

查明系賬,看你進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)累計對不

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你看你是不是有留抵,還有你的未交在貸方還有余額
2019-03-09 08:54:49
可以調(diào)賬的,可以將計提分錄的差額部分進(jìn)行紅沖或補(bǔ)計提。每月末可以將增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)平余額,最好不要年末一次結(jié)平。
2018-11-01 22:53:53
可以根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》第二十六條的規(guī)定,進(jìn)行待處理財產(chǎn)損益的處理。該條要求,企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)會計政策,在報告期內(nèi)出現(xiàn)的未確認(rèn)的財產(chǎn)損益,應(yīng)當(dāng)在本報告期及未來報告期內(nèi),作為未確認(rèn)財產(chǎn)損益專用賬戶記錄。未確認(rèn)的財產(chǎn)損益,包括未確認(rèn)的收入、成本、費(fèi)用、投資收益,以及其他未分類的損益等。
2023-03-13 17:33:35
這個公式是對的了,不過如果是負(fù)數(shù)就不成立了
2018-07-25 11:06:22
您好,一般情況下,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)科目得余額后,未交增值稅的科目余額在貸方,不平是對的,證明有需要明年初要繳納的增值稅。
2019-01-12 16:03:49
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