我公司一般納稅人,開具一筆4681228.77元的紅酒發(fā) 問
如果沒有進項抵扣,4681228.77÷1.13×13%增值稅 附加稅4681228.77÷1.13×13%*12%小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅,4681228.77÷1.13-附加稅)*25%,小型微利企業(yè)25%改成5% 答
亞馬遜很多賬都沒做,那怎么看現(xiàn)在做賬和之前店鋪 問
同學,你好 你是要看賬上的余額嗎?? 看科目余額表 答
老師,個體戶,稅務發(fā)的這個信息,請盡快完成下面工作( 問
你好,這個你登錄電子稅務局,應該就有第二個業(yè)務的信息,你查看簽收就好了 第一個,要去申報印花稅。 答
【例題·多選題】根據(jù)現(xiàn)行消費稅政策,下列業(yè)務應 問
你好,同學問的是E選項嗎,這里要考慮游艇消費稅征稅環(huán)節(jié)(出廠銷售環(huán)節(jié)、進口環(huán)節(jié)、委托加工環(huán)節(jié))。進口后加價銷售不屬于消費稅征稅環(huán)節(jié)。 答
您好老師 我企業(yè)是一般納稅人公司車賣出去了.前 問
現(xiàn)在賣出去報稅可減按2% 答

年末準備扎賬,發(fā)現(xiàn)科目余額表里,轉出未交增值稅有余額,做的賬對不對,期末有余額,可不可以把余額做平?怎么做?
答: 你看你是不是有留抵,還有你的未交在貸方還有余額
期末余額應交增值稅附加稅余額不對,我可以調賬嗎?將計提分錄的差額部分進行紅沖或補計提?每月末可以將增值稅進項稅額和銷項稅額通過轉出未交增值稅科目結平余額,還是到年末一次結平?
答: 可以調賬的,可以將計提分錄的差額部分進行紅沖或補計提。每月末可以將增值稅進項稅額和銷項稅額通過轉出未交增值稅科目結平余額,最好不要年末一次結平。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
壞賬準備的期末余額的公式是壞賬準備的期末余額=應收賬款的期末余額-未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值對嗎
答: 這個公式是對的了,不過如果是負數(shù)就不成立了


趙星月 追問
2019-03-09 09:00
答疑郭老師 解答
2019-03-09 09:09