
要是我收了會(huì)員充值款2000元轉(zhuǎn)入銀行的話,我做了借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,到客人消費(fèi)了1000元的時(shí)候我做借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款對(duì)嗎
答: 您好,前面分錄正確,后面那個(gè)分錄不對(duì)。
購(gòu)書(shū),5月借了一筆購(gòu)書(shū)款3000,1000元是我單位付款,2000是為下屬單位墊付款,6月報(bào)銷發(fā)票開(kāi)了3000元,下屬單位交墊付款2000元可以這樣做分錄嗎借款時(shí):借:其他應(yīng)收款~借款1000 借:其他應(yīng)收款~墊付款2000 貸:銀行存款3000報(bào)銷時(shí): 借: 管理費(fèi)用1000 貸:其他應(yīng)收款~借款下屬單位交墊付款: 借:銀行存款2000 貸:其他應(yīng)收款~墊付款2000
答: 員工借款時(shí): 借:其他應(yīng)收款--員工 3000 貸:銀行存款 3000 報(bào)銷時(shí):(用途如果是管理部門使用) 借:管理費(fèi)用 1000 其他應(yīng)收款--單位 2000 貸:其他應(yīng)收款---員工 3000 收到款項(xiàng),借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)收款--單位 2000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,想請(qǐng)問(wèn),付款給個(gè)人,賬戶不符,退回來(lái)了,那我們做賬,應(yīng)該是,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,是吧?然后,重新付的時(shí)候,再借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,是吧?我看我們公司,之前的會(huì)計(jì),做的是,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。我覺(jué)得,這么做,不對(duì)吧?
答: 你付款的時(shí)候做借其他應(yīng)收款 貸銀行 退回做借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,重新付款要是之前沒(méi)有合作,那就先掛其他應(yīng)收款


小玉米 追問(wèn)
2019-03-10 16:45
沈家本老師 解答
2019-03-10 16:47
小玉米 追問(wèn)
2019-03-10 16:48
沈家本老師 解答
2019-03-10 17:09
沈家本老師 解答
2019-03-10 17:10
沈家本老師 解答
2019-03-10 17:10