
公司當(dāng)月用對公賬戶購買一批辦公用品,貨款已經(jīng)支付,當(dāng)月也收到了商品。但是發(fā)票確要下月才能收到,當(dāng)月應(yīng)該怎么做,下月又應(yīng)該怎么做?
答: 金額能夠確定嗎?需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
當(dāng)月采購一批商品,款項(xiàng)已付,商品也已入庫,但發(fā)票要下月才能送到。這樣要怎么做賬
答: 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司2月份購買一批商品,商品已經(jīng)到貨,并當(dāng)月已經(jīng)銷售了,3月份才收到發(fā)票,這批商品怎么做會(huì)計(jì)分錄,增值稅怎么抵扣呢
答: 您好,2月收到時(shí),借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款-暫估款。銷售確認(rèn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。3月份收到發(fā)票時(shí),借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。同時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,并且紅沖上月的暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本。借;庫存商品,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。銷售確認(rèn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:庫存商品,負(fù)數(shù)。
老師,當(dāng)月購貨發(fā)票沒收到但商品已到,并已付款,怎么做賬老師,當(dāng)月購貨發(fā)票沒收到但商品已到,并已付款,怎么做賬
當(dāng)月收到產(chǎn)品已入庫但未收到發(fā)票,該怎么入賬???下月收到該批產(chǎn)品的發(fā)票時(shí)又應(yīng)怎么做分錄呢?謝謝!
公司8月份購買了一批商品,拿到專票已經(jīng)當(dāng)月認(rèn)證了,但是這個(gè)月對方給開局了紅字發(fā)票,應(yīng)該怎樣做賬和報(bào)稅呢?
當(dāng)月收到發(fā)票的產(chǎn)品當(dāng)月未入庫,分錄應(yīng)怎么做?下個(gè)月對這批產(chǎn)品入庫,分錄又該怎么做呢?
你好,,2019年11月購買了一批辦公品8000,款已付。當(dāng)時(shí)未開票。已經(jīng)做預(yù)提管理費(fèi)用了,2020年1月收到了發(fā)票,該怎么處理?


yangxing~ 追問
2019-03-11 15:04
yangxing~ 追問
2019-03-11 15:21
張艷老師 解答
2019-03-11 15:59