公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

當(dāng)月收到發(fā)票的產(chǎn)品當(dāng)月未入庫,分錄應(yīng)怎么做?下個(gè)月對(duì)這批產(chǎn)品入庫,分錄又該怎么做呢?
答: 您好!你收到發(fā)票,直接做借在途物資 貸應(yīng)付賬款就行了。 收到貨物的時(shí)候借庫存商品 貸在途物資
請(qǐng)問暫估入庫,購入產(chǎn)品收到發(fā)票后怎么做分錄。
答: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 下月初用紅字 借:原材料 (紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字) 收到發(fā)票 借:原材料(材料采購) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
商品入庫上月未收到發(fā)票,下月收到發(fā)票,分錄合怎么做?
答: 借庫存商品貸應(yīng)付賬款,上個(gè)月做這個(gè),本月收到了發(fā)票紅沖上一個(gè)月的無票借應(yīng)付賬款貸庫存商品。

