
比如以前年度購(gòu)入固定資產(chǎn)帳務(wù)處理好:借:固定資產(chǎn) 70萬(wàn)元 貸:其他應(yīng)付款 60萬(wàn)元 銀行存款10萬(wàn)元?,F(xiàn)在收到一筆專(zhuān)項(xiàng)資金支付欠款:收到時(shí)借:銀行存款 60萬(wàn)元 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入_項(xiàng)目資金60萬(wàn)元,現(xiàn)在支付時(shí)如何帳務(wù)處理?
答: 不沖突,借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
比如以前年度購(gòu)入固定資產(chǎn)帳務(wù)處理好:借:固定資產(chǎn) 70萬(wàn)元 貸:其他應(yīng)付款 60萬(wàn)元 銀行存款10萬(wàn)元?,F(xiàn)在收到一筆專(zhuān)項(xiàng)資金支付欠款:收到時(shí)借:銀行存款 60萬(wàn)元 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入_項(xiàng)目資金60萬(wàn)元,現(xiàn)在支付時(shí)如何帳務(wù)處理?
答: 不沖突啊,支付借:其他應(yīng)付,貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,以前年度 借銀行存款 2000000,貸 應(yīng)付賬款200000, 我發(fā)現(xiàn)貸方科目錯(cuò)了,我可以 是這樣做嗎。沖減某月某憑證,借 應(yīng)付賬款2000000 貸 其他應(yīng)付款2000000
答: 可以的,可以這樣處理的


Zmj 追問(wèn)
2019-03-11 16:05
季老師 解答
2019-03-11 16:31