
老師,就是以前年度的做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,但是卻做成了借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,這個(gè)要怎么調(diào)整
答: 同學(xué)你好 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
老師你好:我以前年度購(gòu)買的(辦公室)煤款科目掛錯(cuò)了,現(xiàn)在怎樣調(diào)整?還有拆遷費(fèi)科目也錯(cuò)了煤款分錄:借:其他應(yīng)付款-煤款 貸:銀行存款拆遷費(fèi)分錄:借:其他應(yīng)付款-拆遷費(fèi) 貸:銀行存款
答: 你好! 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款-煤款 其他應(yīng)付款-拆遷費(fèi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
代收的運(yùn)費(fèi)收取是做借:銀行存款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金。但是支付這邊費(fèi)用是月結(jié)的,后續(xù)我們收到的月結(jié)發(fā)票,這筆代收的其他應(yīng)付款需要怎么沖賬呢
答: 您好,你第一筆做的是借:銀行存款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金?

