
老師,就是以前年度的做錯了,應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,但是卻做成了借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,這個要怎么調(diào)整
答: 同學(xué)你好 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
老師你好:我以前年度購買的(辦公室)煤款科目掛錯了,現(xiàn)在怎樣調(diào)整?還有拆遷費科目也錯了煤款分錄:借:其他應(yīng)付款-煤款 貸:銀行存款拆遷費分錄:借:其他應(yīng)付款-拆遷費 貸:銀行存款
答: 你好! 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款-煤款 其他應(yīng)付款-拆遷費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代收的運費收取是做借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金。但是支付這邊費用是月結(jié)的,后續(xù)我們收到的月結(jié)發(fā)票,這筆代收的其他應(yīng)付款需要怎么沖賬呢
答: 您好,你第一筆做的是借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金?

