
如果是幫他人發(fā)票(由于對方進貨的時候沒有發(fā)票,銷售的時候要開發(fā)票,所以找我們公司代開)這種結轉成本的時候是怎么確認的?
答: 你好!如果是外帳就按發(fā)票金額結轉成本,如果是內(nèi)帳就按你們實際付款結轉費用。你們發(fā)票費用應該是對方自己承擔吧。
老師,庫存商品為負是什么原因?跟結轉成本虛開發(fā)票暫估入庫有什么聯(lián)系?
答: 你好,需要去查賬才知道是什么原因導致負數(shù)的 根據(jù)結轉成本,虛開發(fā)票是有關系的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
21年收到虛開發(fā)票已認證了,建筑行業(yè)也結轉成本了,現(xiàn)在稅務局說是虛開發(fā)票讓轉出,具體的會計分錄怎么做
答: 借以前年度損益調整? 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借利潤分配? 貸以前年度損益調整


曉海老師 解答
2015-07-23 10:19
曉海老師 解答
2015-07-23 10:59