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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-07-23 10:46

我們幫別人開票扣對方7個點,外帳的話按開出去的發(fā)票來結轉成本?這樣的話是不是庫存是對不上的???因為我們這邊沒有進貨,只是開了票而已?

曉海老師 解答

2015-07-23 10:19

你好!如果是外帳就按發(fā)票金額結轉成本,如果是內(nèi)帳就按你們實際付款結轉費用。你們發(fā)票費用應該是對方自己承擔吧。

曉海老師 解答

2015-07-23 10:59

你好!像你們這種發(fā)票本來就是違法的,開了發(fā)票外賬只能按按發(fā)票內(nèi)容開。

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你好!如果是外帳就按發(fā)票金額結轉成本,如果是內(nèi)帳就按你們實際付款結轉費用。你們發(fā)票費用應該是對方自己承擔吧。
2015-07-23 10:19:50
你好,需要去查賬才知道是什么原因導致負數(shù)的 根據(jù)結轉成本,虛開發(fā)票是有關系的
2020-07-22 09:47:26
你好,是的,出庫要和實際出庫還有銷項發(fā)票一致的,不能亂做
2020-07-01 08:04:31
借以前年度損益調整? 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借利潤分配? 貸以前年度損益調整
2022-04-11 15:16:07
你好 實際結轉的時候,多轉一塊與這個虛開相適應的成本
2019-10-29 10:23:12
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