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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-11 19:33

你好,是庫(kù)存商品少入賬了,同時(shí)應(yīng)付賬款也少入賬了嗎?

qzuser 追問(wèn)

2019-03-11 19:37

應(yīng)該是吧,就是之前我把2種產(chǎn)品的入庫(kù)數(shù)量和不含稅入庫(kù)金額混了,后來(lái)把2者調(diào)整為正常,當(dāng)時(shí)沒(méi)有檢查應(yīng)付賬款余額,只是檢查了庫(kù)存商品的余額賬與表為一致,

鄒老師 解答

2019-03-11 19:38

你好,那就補(bǔ)做這個(gè)分錄 
借;庫(kù)存商品   貸;應(yīng)付賬款

qzuser 追問(wèn)

2019-03-11 19:40

關(guān)鍵是我結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的表里產(chǎn)品數(shù)量金額單價(jià)都已正常,補(bǔ)的話問(wèn)題來(lái)了,1. 補(bǔ)哪種產(chǎn)品?2.  不管補(bǔ)哪種都會(huì)導(dǎo)致賬表不一致?

鄒老師 解答

2019-03-11 19:42

你好,那你之前 應(yīng)付賬款賬面余額少于實(shí)際余額,對(duì)應(yīng)的借方少的是科目?

qzuser 追問(wèn)

2019-03-11 19:47

我賬上應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)的借方科目只有庫(kù)存商品和原材料,

鄒老師 解答

2019-03-11 19:47

你好,那是之前庫(kù)存商品少入賬了還是原材料少入賬了?

qzuser 追問(wèn)

2019-03-11 19:49

應(yīng)該是庫(kù)存商品,不知道當(dāng)時(shí)怎么弄的,庫(kù)存商品余額對(duì)上了,而應(yīng)付賬款少了,也不知道怎么回事

鄒老師 解答

2019-03-11 19:51

你好,你應(yīng)付賬款對(duì)不上,就會(huì)有一個(gè)另外科目對(duì)不上的 
不會(huì)只有應(yīng)付賬款對(duì)不上,而其他科目余額都是對(duì)的上的

qzuser 追問(wèn)

2019-03-11 20:03

就是很奇怪,我找了的,確實(shí)只有應(yīng)付賬款對(duì)不上

qzuser 追問(wèn)

2019-03-11 20:04

應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)的2個(gè)科目都對(duì)的上,難道哪里弄錯(cuò)了,科目余額表都是平的,

鄒老師 解答

2019-03-11 20:06

你好,應(yīng)付賬款對(duì)不上,而余額表是平的,說(shuō)明你必定有其他科目也是錯(cuò)的

qzuser 追問(wèn)

2019-03-11 20:09

那我明天再去找找看,另外要是找不出哪個(gè)科目錯(cuò)了,這個(gè)不到3000的還有其他的方式可以調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2019-03-11 20:09

你好,只能找出錯(cuò)誤原因,才知道該如何調(diào)整的

qzuser 追問(wèn)

2019-03-11 20:11

那我明天再找找,再詢(xún)問(wèn),

鄒老師 解答

2019-03-11 20:12

好的,你可以找到原因然后再做追問(wèn)

qzuser 追問(wèn)

2019-03-12 09:35

老師,我想著應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)的科目查起,發(fā)現(xiàn)出在庫(kù)存商品的問(wèn)題上,就是在上月期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下月期初數(shù)時(shí)數(shù)據(jù)弄錯(cuò)了,因?yàn)槭羌訖?quán)平均單價(jià),所以沒(méi)核對(duì), 
現(xiàn)在問(wèn)題是1. 我現(xiàn)在是要直接在18年的結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本的表格里修改,把昨天的差額加上嗎?  2. 表格修改了也要補(bǔ)做同樣的分錄對(duì)吧? 3. 還是不是也要調(diào)整已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了的成本? 這個(gè)整體應(yīng)該怎么修改呀。

鄒老師 解答

2019-03-12 09:47

你好,上月期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下月期初數(shù)這個(gè)過(guò)程是不會(huì)出錯(cuò)的 
1,需要查明差異原因,然后做相應(yīng)調(diào)整 
2,成本變動(dòng)了需要做相應(yīng)分錄的 
3,已結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤需要調(diào)整的 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸;庫(kù)存商品   或相反分錄

qzuser 追問(wèn)

2019-03-12 09:51

1. 我做的手工表格,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移時(shí)眼花看錯(cuò)了,2.  我就是對(duì)于表格和補(bǔ)分錄這塊比較不明白,我一直覺(jué)得要表格和分錄一致,分錄數(shù)據(jù)是根據(jù)表格來(lái)的,所以我這里該怎么處理呢,

鄒老師 解答

2019-03-12 09:56

你好 
1,那就把錯(cuò)誤的調(diào)整到正確的 
2,是做出正確的表格,然后做出正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,之前錯(cuò)誤的需要按正確的予以調(diào)整

qzuser 追問(wèn)

2019-03-12 10:02

是在18年的表格里直接修改嗎?還是另外做個(gè)表格備注啊

鄒老師 解答

2019-03-12 10:10

你好,需要在18年的表格做相應(yīng)修改調(diào)整

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你好,為什么會(huì)存在差異?差異的原因是?這個(gè)要找出來(lái)的
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這么大金額的調(diào)帳要找到確切的原因才可以調(diào)整.
2016-12-09 09:11:52
你好 紅沖錯(cuò)的 做上正確的
2019-01-04 13:51:40
1、從09年你們的銀行對(duì)賬單和你的銀行日記賬就對(duì)不上嗎,如果不想改前面的帳,只有補(bǔ)記這幾筆款項(xiàng) 2做相反分錄 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款
2016-01-11 13:04:18
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