
上年度已經(jīng)支付的管理費(fèi)用下年度需要轉(zhuǎn)出,如何記賬
答: 你好,你們當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是什么?
本年度不要支付的計(jì)提管理費(fèi)用如何做賬
答: 你好不支付,先計(jì)提,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。貸方不用銀行存款就可以了做一個(gè)負(fù)債科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
政府會(huì)計(jì)制度下,上年已計(jì)提未支付的工會(huì)經(jīng)費(fèi),今年支付時(shí)用在零余額賬戶支付時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)如何處理
答: 您好,一般情況下,預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,借:事業(yè)支出-基本支出-商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)等科目,貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度
如何調(diào)整以前年度的黨費(fèi)支出到不交黨費(fèi)支出,以前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)結(jié)余
上年度發(fā)生費(fèi)用且已經(jīng)支付,跨年度才收到發(fā)票,發(fā)票日期也是下一年該如何做會(huì)計(jì)分錄
支付欠款時(shí),應(yīng)借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款錯(cuò)記為:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調(diào)整

