私對私付款需要發(fā)票嗎 問
如果是公司需要做賬就需要發(fā)票 答
請問公司未給員工購買社保,員工離職多久可以起訴 問
起訴期是2年內(nèi)的哈 答
老師好!我們是一家醫(yī)學(xué)檢驗所,不能銷售儀器,只能提 問
需要給 B 公司開 80 萬發(fā)票,不能只憑代銷清單確認收入。 你們是委托方,儀器所有權(quán)歸你們,B 公司按 100 萬銷售、收 20 萬手續(xù)費,實質(zhì)是委托代銷。 B 公司給客戶開 100 萬銷售票(確認 100 萬收入繳稅),給你們開 20 萬服務(wù)費票(你們抵成本);你們需給 B 公司開 80 萬貨物票(確認 80 萬收入繳稅),否則你們無開票對應(yīng)收入、B 公司無進項抵扣,雙方均存在少繳稅的稅務(wù)風(fēng)險,影響納稅申報合規(guī)性。 答
賬上老板拿了錢,私底下付了工資,怎么辦,剩下賬上120 問
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款-老板 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-老板 答
老師,你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款,當(dāng)時接 問
那個只能轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理 答

今年一月和二月是前一個財務(wù)用軟件錄的數(shù)據(jù),然后我交接之后,她給了我二月份的科目余額表,我重新下軟件去錄數(shù)據(jù),我應(yīng)該錄期初數(shù)據(jù)是二月份的期末余額,以及二月份的本年累計借方和貸方余額,我的操作對嗎?
答: 你好,是的,錄2月末的科目余額數(shù),另外收入支出類科目錄1――2月的累計發(fā)生額。
我又找到之前交接的資料,我是按照6月份的科目余額入的,本年累計金額沒有數(shù)據(jù),所以導(dǎo)致我錄入的初始余額和之前的不一樣我們做賬軟件,他的報表是本期數(shù)據(jù),但是我們軟件只能是本年,就會導(dǎo)致期初數(shù)據(jù)和她的不一樣,我的應(yīng)該是7月初數(shù)據(jù),不是年初數(shù)據(jù)就是她給的數(shù)據(jù)沒有本年累計,只有6月本期數(shù)據(jù),我按照那個建賬了,然后是不是報財務(wù)報表的時候只填上我的本期數(shù)就可以了嗎
答: 您好,你直接按照你的本期數(shù)據(jù)就可以了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
就用科目余額表9月份的期初借方,期初貸方,而金蝶軟件里要錄入的是每個科目的累計借方,累計貸方。還有期初余額呢?錄入數(shù)據(jù)都是9月份的數(shù)據(jù)嗎?
答: 你好,是錄入1月份的期初數(shù),然后錄入本年累計的借方,貸方,然后建賬就可以了
比如說我用財務(wù)軟件生成了本年一月份的資產(chǎn)負債表,然后二月份的資產(chǎn)負債表中的期末余額的數(shù)是僅僅二月份的數(shù)還是一二月的數(shù)?
錄入軟件初始數(shù)據(jù)時,累計借方和累計貸方數(shù)字是今年明細分類賬(本年至5期累計),期初余額是要錄入去年的期末余額還是今年五月的余額?
老師,我金蝶建賬8月份的賬套,根據(jù)7月份科目余額填數(shù)。初始數(shù)據(jù)錄入那里的累計借方/貸方是看余額表的本年累計發(fā)生額嗎?期初余額看7月余額表的期末嗎?
用的是金蝶軟件,中途7月份接手賬本,根據(jù)對方期末余額表的期末數(shù)據(jù),和本年累計借方貸方錄入期初數(shù)據(jù),但是利潤表是0,上半年的賬本要照抄交接的憑證嗎?


毛毛^蟲 追問
2019-03-12 18:44
徐阿富老師 解答
2019-03-12 18:47
毛毛^蟲 追問
2019-03-12 18:47
徐阿富老師 解答
2019-03-12 18:47
毛毛^蟲 追問
2019-03-12 18:49
徐阿富老師 解答
2019-03-12 19:09