老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

老師,您好,我想問一下我新建賬套時,把老賬套上科目余額本年累計數(shù)跟期末余額錄進(jìn)新賬套去了,但最后試算平衡表上的期初數(shù)合計跟我老賬套的期末合計數(shù)不一樣呢
答: 按照最后一期科目余額表的金額錄入,本期期初金額
公司是去年2022年10月成立的,之前的會計做賬做到2023年6月,7月開始由我做,我新建賬套后,①期初余額按照2023年6月的期末余額填寫,是嗎?②本年累計借(貸)方是按照科目余額表從2022年10月-2023年6月的累計借(貸)方發(fā)生額填寫還是科目余額表從2023年1-6月累計借(貸)方發(fā)生額填寫?
答: 1.你從幾月份開始建賬呢 你做賬的第一個所屬期是哪個月
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我金蝶建賬8月份的賬套,根據(jù)7月份科目余額填數(shù)。初始數(shù)據(jù)錄入那里的累計借方/貸方是看余額表的本年累計發(fā)生額嗎?期初余額看7月余額表的期末嗎?
答: ?你好;? 你們要錄入期末數(shù)據(jù) 和累計金額的??


陳柳竹 追問
2022-11-03 17:25
陳柳竹 追問
2022-11-03 17:30
meizi老師 解答
2022-11-03 17:48