
營業(yè)利潤本年累計(jì)332萬,利潤總額193萬,所得稅5.5萬。有個加計(jì)扣除287萬減免。怎計(jì)算最后所得稅交多少?
答: 利潤總額193萬-加計(jì)扣除287萬 應(yīng)稅所得為負(fù)數(shù),不需要交企業(yè)所得稅
老師 我本年累計(jì)利潤總額25萬,本年已繳所得稅364元,加計(jì)扣除后-44萬,我需要計(jì)提所得稅么
答: 你好 應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),不需要計(jì)提所得稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
高企研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免稅額怎么計(jì)算?(研發(fā)費(fèi)299萬,利潤總額340萬,適用小微優(yōu)惠政策)假如研發(fā)費(fèi)用1000萬,營業(yè)利潤1100萬,加計(jì)扣除減免額是1000萬*0.75*0.15 研發(fā)費(fèi)是100%扣除吧?
答: 您好,應(yīng)納稅所得額乘以10%
第2季度利潤表本年累計(jì)利潤總額是130000,第3季度利潤表本年累計(jì)利潤總額是15萬,第2季度交企業(yè)所得稅32500元,第3季度應(yīng)交多少所得稅,怎么計(jì)提?
高企的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么算呢?假如研發(fā)費(fèi)用1000萬,營業(yè)利潤1100萬,加計(jì)扣除減免額是1000萬*0.75*0.15嗎?
2018.12月利潤總額74萬,全年累計(jì)利潤總額87萬,那這個月應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅,怎么核算,按照哪個金額來核算


小柒 追問
2019-03-12 19:00
文文老師 解答
2019-03-13 11:03